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什么規(guī)模的客戶(hù)注冊(cè)VAT比較合適

2019-09-26 03:14:16  782次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:面議

本來(lái)想發(fā)一些常識(shí),可想了一下沒(méi)有意思,資料也差不多就那幾樣不變的,把問(wèn)題看懂在去注冊(cè),會(huì)比較順心一些。不會(huì)的也可以學(xué)習(xí)一下。本來(lái)就不是很多難的東西。

什么是英國(guó)VAT增值稅?

VAT是增值稅(Value Added Tax)的簡(jiǎn)稱(chēng),它適用于在英國(guó)境內(nèi)產(chǎn)生的進(jìn)口,商業(yè)交易以及服務(wù)行為。VAT增值稅(Value Added Tax)適用于那些使用海外倉(cāng)儲(chǔ)的賣(mài)家們,因?yàn)槟漠a(chǎn)品是從英國(guó)境內(nèi)發(fā)貨并完成交易的。

VAT銷(xiāo)售增值稅和進(jìn)口稅是兩個(gè)獨(dú)立繳納的稅項(xiàng),在商品進(jìn)口到英國(guó)海外倉(cāng)時(shí)您繳納過(guò)商品的進(jìn)口稅,但在商品銷(xiāo)售時(shí)產(chǎn)生的銷(xiāo)售增值稅VAT您也需要繳納。

如果您的產(chǎn)品使用英國(guó)本地倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行發(fā)貨,就屬于英國(guó)的VAT增值稅應(yīng)繳范疇,我們建議您盡早找到解決方案注冊(cè)VAT號(hào)碼并申報(bào)和繳納稅款,讓您可以合法地使用英國(guó)本地倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)貨和銷(xiāo)售。

VAT增值稅的稅率是多少?

VAT增值稅有三種稅率:

20% 的標(biāo)準(zhǔn)稅率(適用于絕大多數(shù)商品和服務(wù))

5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等)

0% 的稅率(適用于極個(gè)別情況)

賣(mài)家需繳納的實(shí)際VAT=銷(xiāo)售稅VAT—進(jìn)口增值稅(IMPORTVAT)。

進(jìn)口增值稅(IMPORTVAT)=(申報(bào)的貨物價(jià)值+頭程運(yùn)費(fèi)+關(guān)稅)×20%(進(jìn)口增值稅賣(mài)家是可以申請(qǐng)退回的)通常銷(xiāo)售稅VAT是指貨物賣(mài)出后,要上繳的售后稅,不同類(lèi)別的產(chǎn)品收取的增值稅VAT費(fèi)率也不同,絕大多類(lèi)產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)VAT稅率20%計(jì),在歐盟市場(chǎng),一般銷(xiāo)售稅VAT由客戶(hù)承擔(dān)的,即:銷(xiāo)售稅VAT=產(chǎn)品定價(jià)(稅前價(jià)格)×20%(這是客戶(hù)承擔(dān)的)。

需要注意的是,增值稅VAT號(hào)碼是的,您所使用的海外倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)公司不能幫您代繳增值稅,您也不能使用海外倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的公司或其他個(gè)人的VAT號(hào)碼作為自己的增值稅賬號(hào)。

如何繳納VAT增值稅?

VAT稅號(hào)注冊(cè)后,有兩種途徑申請(qǐng)退稅(進(jìn)口增值稅)和繳稅(銷(xiāo)售稅VAT):

1、使用英國(guó)稅務(wù)部門(mén)的官方在線操作系統(tǒng)自行申報(bào);

2、指定正規(guī)會(huì)計(jì)師代為操作。

由于歐洲稅務(wù)申報(bào)需要非常專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)知識(shí)以及外語(yǔ)能力,所以我們建議客戶(hù)委托專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)師幫您做稅務(wù)申報(bào)。

注:VAT稅號(hào)申請(qǐng)通過(guò)后,請(qǐng)務(wù)必要進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),每季度申報(bào)一次,以免VAT稅號(hào)被政府凍結(jié)。如果客戶(hù)不依法進(jìn)行VAT稅務(wù)申報(bào),造成VAT稅號(hào)被凍結(jié)或其他法律責(zé)任都由客戶(hù)自己承擔(dān)。

1)賣(mài)家不繳納增值稅會(huì)有什么后果?

賣(mài)家被要求進(jìn)行真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確的稅務(wù)申報(bào)。如果故意延誤,錯(cuò)誤或虛假申報(bào),都可能受到英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署(HMRC)包括貨物查封、向eBay舉報(bào)導(dǎo)致賬號(hào)受限、罰款在內(nèi)等不同程度的處罰。

2)VAT的申報(bào)周期是多長(zhǎng)?

申報(bào)期間說(shuō)明

1) 個(gè)申報(bào)期

商家收到英國(guó)VAT號(hào)碼之后,個(gè)申報(bào)期,會(huì)在HMRC的信件說(shuō)明,商家需要留意HMRC信件所提到的個(gè)申報(bào)期。

一般而言,如果商家在 2012年10月21日 取得VAT號(hào)碼,個(gè)申報(bào)期則是 2012年10月21日-2012年11月30日 。

商家需要在 2012年12月1日-31日 之間,把 10月21日-11月30日 的交易如實(shí)申報(bào),并且繳納相應(yīng)稅款。

2) 后續(xù)申報(bào)期

個(gè)申報(bào)期之后,回復(fù)正常的申報(bào)期,三個(gè)月為一期。由于商家取得增值稅號(hào)的時(shí)間不一樣,則不同商家有不同的申報(bào)期,與自然季度概念不一致。

3) 是否可以使用其他公司的VAT號(hào)碼嗎?

每個(gè)增值稅VAT號(hào)碼都是的,您應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)自己擁有的真實(shí)有效的VAT號(hào)碼。您不能濫用其他公司或其他個(gè)人申請(qǐng)的VAT號(hào)碼作為自己的增值稅賬號(hào)。

4) 同一個(gè)VAT號(hào)碼在多個(gè)亞馬遜賬號(hào)上,會(huì)關(guān)聯(lián)嗎?

是的,如果您使用同一個(gè)VAT號(hào)碼在多個(gè)亞馬遜賬號(hào),亞馬遜會(huì)認(rèn)為這些賬號(hào)屬于同一個(gè)經(jīng)營(yíng)人或者公司。

5) 使用貨代的VAT稅號(hào)進(jìn)行清關(guān)有什么風(fēng)險(xiǎn)?

a.多個(gè)客戶(hù)共用同個(gè)VAT稅號(hào)清關(guān),客戶(hù)頭程服務(wù)質(zhì)量及效率不能得到有效保證;

b.若做頭程清關(guān)的VAT和掛靠在客戶(hù)銷(xiāo)售平臺(tái)上的VAT不一致,頭程清關(guān)繳納的VAT稅費(fèi)在VAT銷(xiāo)項(xiàng)稅申報(bào)環(huán)節(jié)不能抵扣,即使當(dāng)期銷(xiāo)售稅額小于進(jìn)口所繳的VAT金額,也無(wú)法實(shí)現(xiàn)退稅。

6) 什么規(guī)模的客戶(hù)注冊(cè)VAT比較合適?

凡是從事跨國(guó)電子商務(wù)交易商家,選擇英國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),無(wú)論規(guī)模大小,都需要考慮英國(guó)VAT的影響,都要依法注冊(cè)并按時(shí)申報(bào)繳納VAT。

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