松江會(huì)計(jì)培訓(xùn)員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些
松江會(huì)計(jì)培訓(xùn)員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些
松江會(huì)計(jì)培訓(xùn)員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些
疫情期間,在家辦公會(huì)有很多不方便的,這個(gè)時(shí)候就會(huì)有很多人選擇自己購買工作所需物品,之后復(fù)工后進(jìn)行報(bào)銷?,F(xiàn)在公司都開始復(fù)工,我們會(huì)計(jì)人員要準(zhǔn)備接受報(bào)銷單吧!那上元會(huì)計(jì)就想問下,員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些?會(huì)計(jì)人員在日常工作中應(yīng)該注意哪些呢?快來看看上元會(huì)計(jì)就給大家總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
首先,上元會(huì)計(jì)提醒大家,任何一種類型之請(qǐng)購及支出,包含物品設(shè)備請(qǐng)購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等,必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)。
然后,報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤),由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起?!罢?qǐng)款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫,并自行編號(hào)以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過,方可付款。
上元會(huì)計(jì)建議大家,報(bào)銷以“周”為單位,并附相關(guān)憑證,不要幾周憑證粘于一起。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷,晚不得超過發(fā)生月份的次月,如逾期須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)。
同時(shí),大家要注意員工在任何憑單上簽字,表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意,并已盡到誠實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期,如不附注日期,當(dāng)產(chǎn)生爭議時(shí),未簽注日期之員工將承擔(dān)不利之結(jié)果。
上元會(huì)計(jì)提醒大家在日常報(bào)銷的過程中如果財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)核,要注意一下內(nèi)容。
① 退回報(bào)銷單(注明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。
③ 要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證。
④ 交出納付(匯)款。
后上元會(huì)計(jì)還要說一下,在報(bào)銷流程前,所有單據(jù)未齊備的,必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。這個(gè)很重要哦!這些都是上元會(huì)計(jì)關(guān)于對(duì)待報(bào)銷流程中需要注意的事項(xiàng),希望可以幫助大家,如果大家想要學(xué)習(xí)更多關(guān)于會(huì)計(jì)實(shí)操內(nèi)容,可以選擇上元金會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)實(shí)操,我們將給你更多關(guān)于會(huì)計(jì)實(shí)操內(nèi)容!